發布時間:2025-03-20 16:16
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信息來源:縣審計局
一、2024年工作總結
1.加強黨對審計工作的全面領導,服務大局更加有力。全年提請縣委審計委員會召開會議2次、開展書面審議1次、研究審議相關重要議題5項。審計辦和委員會各成員單位加強協調聯絡,推動委員會議定事項和批示督辦落實。聯合縣兩辦落實委員會事項閉環督辦,會同縣紀委監委、組織部、縣財政局等部門開展有關專項檢查,持續凝聚監督合力。
2.高質量實施年度審計項目,監督力度持續增強。圍繞縣委縣政府決策部署和上級審計機關工作要求,緊盯重大項目、重點資金、重要領域開展審計,全年實施完成審計項目10個,查出違規資金274.97萬元、管理不規范金額11.35億元、非金額類問題142個,提出審計建議45條。聚焦財政提質增效。實施完成2023年度縣本級財政預算執行和決算草案審計、相關部門2023年度預算執行情況審計,以及審計專題3個。同時,通過大數據審計方式,實現對納入國庫集中支付的162個部門預算執行數據分析全覆蓋。聚焦重大決策部署和政策落實。實施完成專項審計調查項目3個,推動出臺相關長效制度。聚焦領導干部經濟責任落實。實施完成4家單位6名領導干部經濟責任審計,統籌實施部門預算執行、鄉鎮自然資源資產及財政收支審計項目4個。聚焦政府投資績效。實施完成相關工程項目專項審計調查,推動項目規范化管理,促進民生實事工程有效落實。
3.加強審計流程精細化管控,工作質效顯著提升。堅持把大抓落實、提升質效貫穿審計工作全過程,強化制度配套,全面提升審計監督效能。“審計現場管理提升年”活動成效彰顯。創設“一單、一圖、一表”工作機制,編制審計核查任務清單細化落實責任人,實行“審計項目流程圖”全過程管理,制定“亮項目、曬進度、比實績”審計成效晾曬表開展掛圖作戰,審計標志性成果充分展現。審計整改工作亮點突出。壓實審計整改責任體系,扎實開展審計整改多部門聯合督導,累計下發督辦單和提示函24個,實現市級問題全部銷號,推送省級“重大審計問題清單”示范案例1個。內部審計服務指導持續深入。組織修訂《新昌縣直屬企業內部審計工作管理辦法》,指導推薦優秀內審項目2個、論文和案例9篇;通過“走出去、請進來”等多批次業務培訓,覆蓋全縣內審人員180余人次,持續提升內審業務水平。
4.強化審計隊伍建設,干部素能不斷提高。深入實施審計干部能力素質提升工程,首次組織舉辦審計實務能力提升培訓班,全年開展審計“四季講壇”等培訓8場次,派出業務骨干參加省委巡視和省市組織的設區市經責審、稅收審計等重點審計項目,進一步提升干部實戰實操能力。扎實開展黨紀學習教育,強化隊伍作風建設,持續保持違法違紀問題“零發生”。
二、2025年工作要點
1.強化政治引領,以更高站位謀劃推進審計工作。落實請示報告制度,加強委員會成員單位協調聯絡,加強“紀巡審”聯動舉措,推進審計監督與巡視巡察、紀檢監察、黨政督查、國資國企“1+4+N”大監督等有機貫通、相互協同,落實委員會會議議定事項、批示要求等協同督辦閉環。
2.聚焦項目為王,以更大力度服務改革發展大局。錨定高質量發展首要任務,持續加強公共資金、國有資產資源的審計監督。2025年實施審計項目12個。實施2024年度縣本級財政預算執行和決算草案審計,有關部門2024年預算執行審計,并持續運用大數據模式推進預算執行數據分析全覆蓋;實施相關全省同步項目3個,推動上級政策及資金規范落實;實施專項審計調查2個,提升相關政策、資金運作及項目建設的監督力度;實施5家單位9名領導干部經濟責任審計,統籌實施鄉鎮自然資源資產審計1個、預算執行審計2個、鄉鎮財政收支審計2個。
3.突出科學規范,以更實舉措提升審計監督質效。堅持依法依規審計,扎實開展“科學規范提升年”行動,推動監督效能整體躍升。持續優化完善各項業務制度和工作程序,拓展大數據審計應用,進一步將質量控制、流程管控與成果建設有機結合,確保各環節科學有序、規范合規。壓緊壓實被審計單位整改責任,加強整改督促指導,結合“重大審計問題清單”工作,強化問題整改全鏈條閉環管控。加強內部審計工作指導,科學安排批次,分類別組織舉辦2025年度全縣內部審計業務培訓班,持續提升內部審計人員職業勝任力。
4.堅持實干爭先,以更優作風錘煉過硬審計隊伍。始終踐行“三個立”總要求,力行“六干”要求,加強自身建設,持續引導審計干部提升會“審”的本領、嚴“查”的膽識、敢“拼”的勁頭,切實做到依法審計、文明審計、廉潔審計,自覺接受各方面監督。
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